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昆山會計實操培訓,,7個會計做賬實操基本步驟

2023-10-11 昆山商情 昆山捷梯教育
昆山會計實操培訓,,7個會計做賬實操基本步驟
1、給原始憑證分類
首先,,拿來原始憑證后,,要檢查是否合乎入賬手續(xù),。
你們看到這些原始憑證后面的簽字,,實際就是報銷手續(xù),這張**最初拿到的人就是經手人,,他要先簽字,,然后拿到財務部門鑒定這張**是否正規(guī),如果是發(fā)票,,要檢查是否有稅務監(jiān)制章,,然后看以下四點:
1)付款單位的名稱、填制憑證的日期,、經濟業(yè)務內容,、數(shù)量、單位,、金額等要素是否完備,;
2)大小寫金額是否一致,與剪口處是否相符,;
3)是否有開發(fā)票單位的簽章,;
4)是否有相關人員的簽名。
我們開發(fā)票的時候也要注意這些,,金額前要加人民幣符號“¥”封住,。
如果一次報銷的**太多,比如飛機,、車,、船票,購買機票,、車票的延伸服務費和手續(xù)費,,郵電手續(xù)費,定額餐飲發(fā)票,,過路過橋費,,停車、洗車費等小型零散的發(fā)票,,必須使用粘貼單,。
會計要復核經手人填報的金額是否正確、**是否合格,,記著:不許用白條子入賬,。
白條子指的是什么呢?
就是你購貨或消費的時候,,收到的原始憑證是一些收據(jù)之類的,,不是稅務部門監(jiān)制的,也就是沒有稅務監(jiān)制章,,我們常說不是正規(guī)發(fā)票,,在本企業(yè)可以入賬算費用,,但是稅務部門不承認,他不允許你當作支出抵扣,,計提所得稅的時候都要調整出去,。
你可能會問了:稅務管那么寬啊,?
你想啊,,你購貨的時候對方應該開發(fā)票而沒開,那么他就逃稅了,,稅務局找不到賣貨的人,,他不找你算賬啊,?還有啊,,白條子數(shù)額大了還要罰款呢。
所以,,我們記賬的時候一定要掌握好這一條:一切向稅務看齊,,準沒錯。
就像司機怕交警,,會計怕的是稅管,但只要按規(guī)定記賬,,誰都不用怕,。這些**在財務這里檢查合格了,還要拿到同意這項支出的部門經理簽字,,然后總經理簽字,,最后再拿到財務部做賬務處理。
企業(yè)自己都有自己的管理制度,,也不盡相同,,但正常的手續(xù)應該是這樣的。會計拿來這些原始憑證后,,按時間順序排好,,再按會計要素分類,就是分析出屬于哪類的經濟業(yè)務,,然后確定會計科目,,找準借貸方,就可以做記賬憑證了,。
這些說出來好像挺麻煩的,,做起來就簡單了,一過眼就知道怎么做了,。
2,、編制記賬憑證
根據(jù)原始憑證的分類,,我們就可以做憑證了,憑證也叫傳票,。
我們拿到一張1000元的借條,,我們根據(jù)它做記賬憑證。
先寫日期,,再寫摘要,,寫上科目,寫上金額,,附憑證有幾張原始憑證,,就填幾張。
記賬憑證編寫完畢,,還要進行審核,,因為都是自己做的,一不留神可能就出錯,。
3,、登記會計賬簿
憑證審核無誤后,就應該登記賬簿了,。
先給憑證按時間順序編號,,再根據(jù)記賬憑證上的科目,逐筆登記到對應的賬簿上,,你看這是現(xiàn)金吧,,就登記到現(xiàn)金賬上。
賬簿中只有現(xiàn)金和銀行存款日記賬要做到日清月結,,現(xiàn)金賬的余額要和庫存也就是保險柜中的現(xiàn)金數(shù)目核對,,銀行賬的余額要和銀行對賬單定期核對,其他的明細賬是每個月結一次就行了,。
記賬時和做憑證一樣,,字體要工整,要讓別人也能認出來,,數(shù)字金額要斜著寫,,寫在格的二分之一處,一是好看,,二是為了改錯留有余地,。
我們在學校的時候,有專門的練習本,,不知道現(xiàn)在有沒有了,。記賬憑證做完了,記賬就是抄賬,,把憑證上的內容抄到賬簿上就完事了,,很簡單,。
4、記賬憑證匯總
就是把記賬憑證的科目和金額匯集到一起,,我一般看積累的憑證有到看看夠兩三公分厚了,,就進行一次匯總。
匯總的順序是:按憑證上的編號排好順序,,然后根據(jù)憑證上的科目做丁字賬,,一個科目一個科目的抄寫,最后合計,,看借方總合計數(shù)是否等于貸方總合計數(shù),,相等了,說明平了,,然后把數(shù)據(jù)抄寫在記賬憑證匯總表上,。要是不相等說明你做錯了。
你看這憑證,,怎么做都是平的,,匯總不平,不是抄寫錯了,,就是數(shù)字打錯了,,或者借貸方寫反了,一查就出來了,,所以做會計的一定要細心,,會省很多麻煩。
這個錯了還好找,,賬記錯了查起來才鬧心呢。不過現(xiàn)在都電算化了,,點幾下鍵子就完事了,。
你可能又要問了:我們還學手工賬干嘛呀?就像現(xiàn)在都能用電腦打字了,,還學寫字干嘛呀,?學手工會計,學的是賬理,,不懂這些,,給你個財務軟件也不知道怎么用!
5,、登記總賬
根據(jù)試算平衡的記賬憑證匯總表,,登記總賬。
登記總賬和明細賬有點不同,,在明細賬上,,借方,、貸方各自記一行,而總賬是借貸方在一行上,。還有,,明細賬是按照憑證記的,總賬是按著匯總登記的,。
如果業(yè)務量小,,一個月匯總一次,登記一次總賬就可以,,這些都看具體的情況,。
順便說一下總賬和明細賬的關系。它們是相互制約的關系,。
總賬,,就是記各個明細賬總數(shù)的,明細賬,,是總賬的細分類,。總賬記的是會計的一級科目,,而明細賬除了一級科目,,還有二級科目,比如固定資產一級科目,,固定資產的項目就是它的二級科目,。還有費用帳、低值易耗品賬,、應交稅金賬等等,。
到了月末,各個明細賬的余額必須等于相對應的總賬余額,,如果不等,,那多半是明細賬記錯了或記落了。
造成的差錯可能是記錯借貸方了,,或者記錯科目了,,或者數(shù)字寫錯了,隨著經驗的積累,,發(fā)現(xiàn)錯誤,,很快就能找到,這一點也能衡量出會計對業(yè)務的熟練程度,,都說會計有經驗,,也指的是這個,就像有經驗的老大夫,看一眼病人,,大概就知道哪兒不對勁,。
6、對賬結賬
記完總賬就該對賬和結賬了,,只要憑證是正確的,,登記完的賬也應該是正確的,現(xiàn)在用財務軟件的,,這個可以保證,,但是手工記賬,就不一定了,,因此要經常對賬,,做到賬證相符、賬賬相符,、賬實相符,、賬表相符。
結賬就是結算出把一段時間內本期的發(fā)生額合計和余額,,然后將余額結轉下期或者轉入新賬,。
7、編制會計報表
記完總賬后,,試算平衡了,,就可以編制財務會計報表了。
需要注意的是,,編制會計報表,,要做到數(shù)字準確、 內容完整,,并進行分析說明,。
聯(lián)系人:鄧老師15951102537(微信同號)學校地址:昆山市震川西路111號名仕大廈903室

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